358
358. (CERRADO)BLOQUEO NEUMATICO
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 4.608.406
Costos reales$ 777.243
Resultado$ 3.831.163
Pendiente de cobro$ 4.608.406
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 358 | (CERRADO)BLOQUEO NEUMATICO | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 171 | (C)BLOQUEO NEUMATICO | 358. (CERRADO)BLOQUEO NEUMATICO | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000102 | Venta FA A 00005 00000102 Ventas | DISAL S.A. | $ 4.608.406 | 171 | Editar |
Facturas de compra / costos (12)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001596 | Pago P 00001 00001596 aplicado a FA A 00006 00013339 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 69.390 | 171 | Editar |
| 2026-05-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001536 | Pago P 00001 00001536 aplicado a FA A 00010 00002155 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | $ 141.778 | 171 | Editar |
| 2026-04-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003830 | Pago P 00011 00003830 aplicado a FA A 01001 00000666 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | $ 149.957 | 171 | Editar |
| 2026-04-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00002155 | Compra FA A 00010 00002155 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | $ 141.778 | 171 | Editar |
| 2026-04-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00013339 | Compra FA A 00006 00013339 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 69.390 | 171 | Editar |
| 2026-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003848 | Pago F 00001 00003848 aplicado a FA A 00003 00002139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL - SOSA DANIEL RUBEN | $ 230.000 | 171 | Editar |
| 2026-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00002139 | Compra FA A 00003 00002139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL - SOSA DANIEL RUBEN | $ 230.000 | 171 | Editar |
| 2026-03-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 01001 00000666 | Compra FA A 01001 00000666 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | $ 149.957 | 171 | Editar |
| 2026-03-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001384 | Pago P 00001 00001384 aplicado a FA A 00003 00045613 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | $ 147.118 | 171 | Editar |
| 2026-03-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00045613 | Compra FA A 00003 00045613 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | $ 147.118 | 171 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 08313 00000001 | Pago F 08313 00000001 aplicado a FA A 08313 00000554 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | $ 39.000 | 171 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 08313 00000554 | Compra FA A 08313 00000554 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | $ 39.000 | 171 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000102 | Cobro C 00011 00000102 aplicado a FA A 00005 00000102 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 4.608.406 | 171 | Editar |
