358
358. 358. (CERRADO)BLOQUEO NEUMATICO
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 4.608.406
Costos realesUSD 777.243
ResultadoUSD 3.831.163
Pendiente de cobroUSD 4.608.406
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 161.294
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 55.301
Ganancias estimada 25%
$ 957.791
Total estimado
$ 1.174.386
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000102 | A | Venta FA A 00005 00000102 Ventas | DISAL S.A. | USD 4.608.406 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (12)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001596 | A | Pago P 00001 00001596 aplicado a FA A 00006 00013339 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 69.390 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001536 | A | Pago P 00001 00001536 aplicado a FA A 00010 00002155 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD 141.778 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003830 | A | Pago P 00011 00003830 aplicado a FA A 01001 00000666 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | USD 149.957 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00002155 | A | Compra FA A 00010 00002155 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | USD 141.778 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00013339 | A | Compra FA A 00006 00013339 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 69.390 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003848 | A | Pago F 00001 00003848 aplicado a FA A 00003 00002139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL - SOSA DANIEL RUBEN | USD 230.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00002139 | A | Compra FA A 00003 00002139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL - SOSA DANIEL RUBEN | USD 230.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 01001 00000666 | A | Compra FA A 01001 00000666 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACER SRL | USD 149.957 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001384 | A | Pago P 00001 00001384 aplicado a FA A 00003 00045613 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 147.118 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00045613 | A | Compra FA A 00003 00045613 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | USD 147.118 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 08313 00000001 | A | Pago F 08313 00000001 aplicado a FA A 08313 00000554 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | USD 39.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 08313 00000554 | A | Compra FA A 08313 00000554 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | USD 39.000 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00011 00000102 | A | Cobro C 00011 00000102 aplicado a FA A 00005 00000102 Cobro cliente | DISAL S.A. | USD 4.608.406 | CONFIRMADO | Editar |
