292
292. (CERRADO) MASILLAS TERSUAVE
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 15.274.677
Resultado$ -15.274.677
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | MASILLAS TERSUAVE | 292.(CERRADO) MASILLAS TERSUAVE | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 704 | (C)MASILLAS TERSUAVE | 292.(CERRADO) MASILLAS TERSUAVE | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | PRE P 00001 00000422 | Venta PRE P 00001 00000422 Ventas | DISAL SA | $ 5.989.500 | 704 | Editar |
Facturas de compra / costos (25)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001330 | Pago F 00001 00001330 aplicado a FB B 00001 00000093 HONORARIOS | MARCELO CHU | $ 37.845 | 704 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000174 | Pago P 00001 00000174 aplicado a FB B 02025 00000714 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | $ 756.900 | 704 | Editar |
| 2025-07-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000093 | Compra FB B 00001 00000093 HONORARIOS | MARCELO CHU | $ 37.845 | 704 | Editar |
| 2025-07-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 02025 00000714 | Compra FB B 02025 00000714 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | $ 777.200 | 704 | Editar |
| 2025-07-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000046 | Pago F 00006 00000046 aplicado a FB B 00006 00000056 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 23.790 | 704 | Editar |
| 2025-07-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000056 | Compra FB B 00006 00000056 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 23.790 | 704 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001327 | Pago F 00001 00001327 aplicado a FB B 00001 00000091 HONORARIOS | MARCELO CHU | $ 9.211.648 | 704 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000045 | Pago F 00006 00000045 aplicado a FB B 00006 00000055 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 20.429 | 704 | Editar |
| 2025-07-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000091 | Compra FB B 00001 00000091 HONORARIOS | MARCELO CHU | $ 9.211.648 | 704 | Editar |
| 2025-07-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000055 | Compra FB B 00006 00000055 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 20.429 | 704 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000172 | Pago P 00001 00000172 aplicado a FB B 02025 00000213 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | $ 2.163.200 | 704 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000172 | Pago P 00001 00000172 aplicado a FB B 02024 00001008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | $ 89.932.800 | 704 | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000044 | Pago F 00006 00000044 aplicado a FB B 00006 00000054 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 23.241 | 704 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000054 | Compra FB B 00006 00000054 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 23.241 | 704 | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00006 00000043 | Pago F 00006 00000043 aplicado a FB B 00006 00000053 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 22.692 | 704 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00006 00000053 | Compra FB B 00006 00000053 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | impuestos caja marcelo | $ 22.692 | 704 | Editar |
| 2025-06-26 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001344 | Pago F 00001 00001344 aplicado a FB B 00001 00000076 Pago proveedor | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 18.150 | 704 | Editar |
| 2025-06-26 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000076 | Compra FB B 00001 00000076 Compras | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 18.150 | 704 | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000135 | Pago P 00001 00000135 aplicado a FB B 00001 00008749 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KERNAL AUTOMATION | $ 2.967.990 | 704 | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00008749 | Compra FB B 00001 00008749 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KERNAL AUTOMATION | $ 2.931.795 | 704 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 02025 00000213 | Compra FB B 02025 00000213 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | $ 2.070.250 | 704 | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000818 | Pago F 00001 00000818 aplicado a FB B 00005 00000061 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 24.278 | 704 | Editar |
| 2025-01-09 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000061 | Compra FB B 00005 00000061 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 24.278 | 704 | Editar |
| 2025-01-07 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000820 | Pago F 00001 00000820 aplicado a FB B 00001 00000014 Pago proveedor | PASAJES - EN TICKETS MANUALES | $ 113.360 | 704 | Editar |
| 2025-01-07 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 Compras | PASAJES - EN TICKETS MANUALES | $ 113.360 | 704 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000178 | Cobro C 00001 00000178 aplicado a FX X 00005 00000029 Cobro cliente | DISAL SA | $ 141.908.800 | 704 | Editar |
