120
120. (CERRADO)FECO AISLACION
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 16.970
Costos realesUSD 1.547.604
ResultadoUSD -1.530.634
Pendiente de cobroUSD 16.970
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | (C)FECO AISLACION | 120. (CERRADO)FECO AISLACION | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 555 | FECO AISLACION | 120. (CERRADO)FECO AISLACION | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (11)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NCE A 00005 00000001 | Venta NCE A 00005 00000001 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 2.853 | 555 | Editar |
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FCE A 00005 00000003 | Venta FCE A 00005 00000003 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 3.804 | 555 | Editar |
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000013 | Venta NC A 00005 00000013 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD -951 | 555 | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000075 | Venta FA A 00005 00000075 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 951 | 555 | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000074 | Venta FA A 00005 00000074 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 1.752 | 555 | Editar |
| 2025-06-30 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000084 | Venta REM R 00001 00000084 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 951 | 555 | Editar |
| 2025-05-19 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FCE A 00005 00000002 | Venta FCE A 00005 00000002 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 5.707 | 555 | Editar |
| 2025-04-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000011 | Venta NC A 00005 00000011 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD -3.073.784 | 555 | Editar |
| 2025-04-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000066 | Venta FA A 00005 00000066 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 2.853 | 555 | Editar |
| 2025-04-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000065 | Venta FA A 00005 00000065 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 3.073.784 | 555 | Editar |
| 2025-04-04 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PRE P 00001 00000319 | Venta PRE P 00001 00000319 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 9.511 | 555 | Editar |
Facturas de compra / costos (30)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001004 | Pago P 00001 00001004 aplicado a NC A 00003 00138898 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD -45.682 | 555 | Editar |
| 2025-10-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001004 | Pago P 00001 00001004 aplicado a FA A 00003 00419985 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 45.682 | 555 | Editar |
| 2025-10-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 00003 00138898 | Compra NC A 00003 00138898 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD -45.682 | 555 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00419985 | Compra FA A 00003 00419985 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 45.682 | 555 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000708 | Pago P 00001 00000708 aplicado a FB B 00003 00406684 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 41.833 | 555 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000678 | Pago P 00001 00000678 aplicado a FA A 01014 00099946 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 246.165 | 555 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00003 00406684 | Compra FB B 00003 00406684 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 41.833 | 555 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000634 | Pago P 00001 00000634 aplicado a FA A 00006 00010313 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 45.716 | 555 | Editar |
| 2025-06-12 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000612 | Pago P 00001 00000612 aplicado a FA A 00007 00001573 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 62.743 | 555 | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000581 | Pago P 00001 00000581 aplicado a FA A 00006 00010194 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 257.549 | 555 | Editar |
| 2025-05-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00099946 | Compra FA A 01014 00099946 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 246.165 | 555 | Editar |
| 2025-05-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000557 | Pago P 00001 00000557 aplicado a FA A 01014 00099306 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 295.726 | 555 | Editar |
| 2025-05-07 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000532 | Pago P 00001 00000532 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEO LECOQ DENISE | USD 39.300 | 555 | Editar |
| 2025-05-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEO LECOQ DENISE | USD 39.300 | 555 | Editar |
| 2025-05-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001573 | Compra FA A 00007 00001573 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 62.743 | 555 | Editar |
| 2025-04-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000502 | Pago P 00001 00000502 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 82.000 | 555 | Editar |
| 2025-04-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010313 | Compra FA A 00006 00010313 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 45.716 | 555 | Editar |
| 2025-04-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 82.000 | 555 | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000495 | Pago P 00001 00000495 aplicado a FA A 00005 00002671 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QUIMICA SPIN SRL | USD 171.820 | 555 | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000501 | Pago P 00001 00000501 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 80.000 | 555 | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | USD 80.000 | 555 | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002062 | Pago P 00011 00002062 aplicado a FB B 00003 00000003 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 14.469 | 216 | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00000003 | Compra FB B 00003 00000003 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | USD 12 | 216 | Editar |
| 2025-04-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00016 00000001 | Pago F 00016 00000001 aplicado a FA A 00016 00041720 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KATSUDA GUSTAVO ALEJANDRO | USD 184.519 | 555 | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00016 00041720 | Compra FA A 00016 00041720 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KATSUDA GUSTAVO ALEJANDRO | USD 184.519 | 555 | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00099306 | Compra FA A 01014 00099306 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 295.726 | 555 | Editar |
| 2025-04-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00002671 | Compra FA A 00005 00002671 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QUIMICA SPIN SRL | USD 171.820 | 555 | Editar |
| 2025-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000477 | Pago P 00001 00000477 aplicado a FA A 00003 00394419 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 40.221 | 555 | Editar |
| 2025-04-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00394419 | Compra FA A 00003 00394419 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 40.221 | 555 | Editar |
| 2025-04-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010194 | Compra FA A 00006 00010194 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 257.549 | 555 | Editar |
Otros movimientos (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000078 | Cobro C 00001 00000078 aplicado a FCE A 00005 00000003 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 1.199.362 | 555 | Editar |
| 2025-07-30 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000070 | Cobro C 00001 00000070 aplicado a FA A 00005 00000074 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 2.198.860 | 555 | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000067 | Cobro C 00001 00000067 aplicado a NC A 00005 00000013 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD -1.193.656 | 555 | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000067 | Cobro C 00001 00000067 aplicado a FA A 00005 00000075 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 1.193.656 | 555 | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000066 | Cobro C 00001 00000066 aplicado a NCE A 00005 00000001 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 3.598.087 | 555 | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000066 | Cobro C 00001 00000066 aplicado a FCE A 00005 00000003 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 3.598.087 | 555 | Editar |
| 2025-06-26 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000064 | Cobro C 00001 00000064 aplicado a FCE A 00005 00000002 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 6.517.063 | 555 | Editar |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000058 | Cobro C 00001 00000058 aplicado a FA A 00005 00000066 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 3.073.782 | 555 | Editar |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000057 | Cobro C 00001 00000057 aplicado a NC A 00005 00000011 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD -3.073.784 | 555 | Editar |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000057 | Cobro C 00001 00000057 aplicado a FA A 00005 00000065 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | USD 3.073.784 | 555 | Editar |
