169
169. (CERRADO) PROMAIZ
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 1.000.000
Costos reales$ 0
Resultado$ 1.000.000
Pendiente de cobro$ 1.000.000
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | PROMAIZ | 169. (CERRADO) PROMAIZ | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 438 | (C) PROMAIZ | 169.(CERRADO) PROMAIZ | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Venta FB B 00001 00000010 Ventas | UVENTECH | $ 1.000.000 | 438 | Editar |
Facturas de compra / costos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000052 | Cobro C 00001 00000052 aplicado a FB B 00001 00000010 Cobro cliente | UVENTECH | $ 1.000.000 | 438 | Editar |
