Portal Dirección Ventos MVP v2.7.6
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132

132. 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresa: Ventoselect SRL ● Moneda: ARS ● FINALIZADO

⚑ Hitos de facturación

Ver todos los hitos ›
Hito%EstadoFacturaFecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.
Documentación del proyecto (0)
TipoTítuloArchivo / referenciaNotasFecha
Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.
Facturación prevista / porcentajes (0)
%DescripciónFactura asociadaFecha previstaMontoEstadoNotas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.
Modificar datos principales del proyecto

Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.206.488
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 413.653
Ganancias estimada 25%
$ 7.444.499
Total estimado
$ 9.064.640
Actualizaciones del proyecto
FechaTítuloDescripciónModificar
Sin actualizaciones cargadas.
Alertas abiertas del proyecto: 4
AlertaTipoRegla
Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe.ADVERTENCIAPOSIBLE_DUPLICADO
Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe.ADVERTENCIAPOSIBLE_DUPLICADO
Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe.ADVERTENCIAPOSIBLE_DUPLICADO
Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe.ADVERTENCIAPOSIBLE_DUPLICADO
Facturas de venta / ventas (10)
FechaTipoEmpresaComprobanteLetraConceptoProveedor/clienteImporteEstado
2025-08-11FACTURA_VENTAVENTOSELECTND B 00001 00000027BVenta ND B 00001 00000027
Ventas
DREAN S.A.$ 1.713.820CONFIRMADOEditar
2025-06-19FACTURA_VENTAVENTOSELECTFCE A 00005 00000088CVenta FCE A 00005 00000088
Ventas
DREAN S.A.$ 9.989.997CONFIRMADOEditar
2025-06-12FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00001026Venta REM R 00001 00001026
Ventas
DREAN S.A.$ 2.328.659.237CONFIRMADOEditar
2025-06-12FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00001025Venta REM R 00001 00001025
Ventas
DREAN S.A.$ 6.542.352CONFIRMADOEditar
2025-06-12FACTURA_VENTAVENTOSELECTPRE P 00001 00000889Venta PRE P 00001 00000889
Ventas
DREAN S.A.$ 2.302.184CONFIRMADOEditar
2025-05-15FACTURA_VENTAVENTOSELECTND B 00001 00000023BVenta ND B 00001 00000023
Ventas
DREAN S.A.$ 779.390CONFIRMADOEditar
2025-05-07FACTURA_VENTAVENTOSELECTNCE A 00005 00000011AVenta NCE A 00005 00000011
Ventas
DREAN S.A.$ 7.722.757CONFIRMADOEditar
2025-05-07FACTURA_VENTAVENTOSELECTFCE A 00005 00000086CVenta FCE A 00005 00000086
Ventas
DREAN S.A.$ 6.542.352CONFIRMADOEditar
2025-05-07FACTURA_VENTAVENTOSELECTFCE A 00005 00000085CVenta FCE A 00005 00000085
Ventas
DREAN S.A.$ 7.722.757CONFIRMADOEditar
2025-05-07FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00000998Venta REM R 00001 00000998
Ventas
DREAN S.A.$ 7.761.564CONFIRMADOEditar
Facturas de compra / costos (53)
FechaTipoEmpresaComprobanteLetraConceptoProveedor/clienteImporteEstado
2025-08-20PAGOVENTOSELECTP 00011 00002695APago P 00011 00002695 aplicado a FA A 00007 00000143
REFRIGERIO
GRUPO ALFA SRL$ 106.480CONFIRMADOEditar
2025-07-25PAGOVENTOSELECTP 00011 00002568APago P 00011 00002568 aplicado a FA A 00005 00030958
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 11.078CONFIRMADOEditar
2025-07-25PAGOVENTOSELECTP 00011 00002568APago P 00011 00002568 aplicado a FA A 00005 00030933
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 56.264CONFIRMADOEditar
2025-07-25PAGOVENTOSELECTP 00011 00002564BPago P 00011 00002564 aplicado a FB B 00001 00000015
REFRIGERIO
VIATICOS EQUIPO FRANCO$ 78.473CONFIRMADOEditar
2025-07-24PAGOVENTOSELECTP 00011 00002547BPago P 00011 00002547 aplicado a FB B 00007 00000001
REFRIGERIO
GRUPO ALFA SRL$ 106.480CONFIRMADOEditar
2025-07-24PAGOVENTOSELECTP 00011 00002547APago P 00011 00002547 aplicado a FA A 00007 00000093
REFRIGERIO
GRUPO ALFA SRL$ 132.979CONFIRMADOEditar
2025-07-24COMPRAVENTOSELECTFA A 00007 00000143ACompra FA A 00007 00000143
REFRIGERIO
GRUPO ALFA SRL$ 106.480CONFIRMADOEditar
2025-07-18PAGOVENTOSELECTP 00011 00002515APago P 00011 00002515 aplicado a FA A 00006 00010685
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 28.382CONFIRMADOEditar
2025-07-18PAGOVENTOSELECTP 00011 00002515APago P 00011 00002515 aplicado a FA A 00006 00010685
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 28.382CONFIRMADOEditar
2025-07-18PAGOVENTOSELECTP 00011 00002514APago P 00011 00002514 aplicado a FA A 00005 00030793
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 38.684CONFIRMADOEditar
2025-07-18PAGOVENTOSELECTP 00011 00002514APago P 00011 00002514 aplicado a FA A 00005 00030791
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 235.319CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002448APago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010616
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 52.249CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002448APago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010549
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 14.284CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002453APago P 00011 00002453 aplicado a FA A 00006 00054296
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
STEEL SRL$ 66.458CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002450APago P 00011 00002450 aplicado a FA A 00003 00000058
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
LAMADRID LOGISTICA S. R. L.$ 121.000CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002449APago P 00011 00002449 aplicado a FA A 00005 00002465
ALQUILERES
HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL$ 296.401CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002448APago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010616
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 52.249CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002448APago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010549
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 14.284CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002447APago P 00011 00002447 aplicado a FA A 00003 00024161
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECTROMAQ SRL$ 180.778CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002446APago P 00011 00002446 aplicado a FA A 00005 00030716
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 25.953CONFIRMADOEditar
2025-07-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002446APago P 00011 00002446 aplicado a FA A 00005 00030715
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 630.306CONFIRMADOEditar
2025-07-04COMPRAVENTOSELECTFB B 00007 00000001BCompra FB B 00007 00000001
REFRIGERIO
GRUPO ALFA SRL$ 106.480CONFIRMADOEditar
2025-06-19PAGOVENTOSELECTP 00011 00002352APago P 00011 00002352 aplicado a FA A 00005 00002453
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL$ 313.500CONFIRMADOEditar
2025-06-19PAGOVENTOSELECTP 00011 00002334APago P 00011 00002334 aplicado a FA A 00003 00024049
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECTROMAQ SRL$ 1.703.198CONFIRMADOEditar
2025-06-16COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00002465ACompra FA A 00005 00002465
ALQUILERES
HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL$ 296.401CONFIRMADOEditar
2025-06-14COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00030958ACompra FA A 00005 00030958
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 11.078CONFIRMADOEditar
2025-06-14COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000015BCompra FB B 00001 00000015
REFRIGERIO
VIATICOS EQUIPO FRANCO$ 78.473CONFIRMADOEditar
2025-06-12COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00030933ACompra FA A 00005 00030933
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 56.264CONFIRMADOEditar
2025-06-10PAGOVENTOSELECTF 00001 00003272APago F 00001 00003272 aplicado a FA A 00010 00001269
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Materiales San Luis SR$ 64.759CONFIRMADOEditar
2025-06-10COMPRAVENTOSELECTFA A 00003 00024161ACompra FA A 00003 00024161
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECTROMAQ SRL$ 180.778CONFIRMADOEditar
2025-06-10COMPRAVENTOSELECTFA A 00010 00001269ACompra FA A 00010 00001269
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Materiales San Luis SR$ 64.759CONFIRMADOEditar
2025-06-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002273CPago P 00011 00002273 aplicado a NC A 00005 00002429
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ -65.977CONFIRMADOEditar
2025-06-09PAGOVENTOSELECTP 00011 00002273APago P 00011 00002273 aplicado a FA A 00005 00030715
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 65.977CONFIRMADOEditar
2025-06-09COMPRAVENTOSELECTFA A 00007 00000093ACompra FA A 00007 00000093
REFRIGERIO
GRUPO ALFA SRL$ 132.979CONFIRMADOEditar
2025-06-07COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00010685ACompra FA A 00006 00010685
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 28.382CONFIRMADOEditar
2025-06-07COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00010685ACompra FA A 00006 00010685
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 28.382CONFIRMADOEditar
2025-06-04COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00002453ACompra FA A 00005 00002453
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL$ 313.500CONFIRMADOEditar
2025-06-03COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00030793ACompra FA A 00005 00030793
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 38.684CONFIRMADOEditar
2025-06-02COMPRAVENTOSELECTFA A 00003 00000058ACompra FA A 00003 00000058
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
LAMADRID LOGISTICA S. R. L.$ 121.000CONFIRMADOEditar
2025-06-02COMPRAVENTOSELECTNC A 00005 00002429CCompra NC A 00005 00002429
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ -65.977CONFIRMADOEditar
2025-06-02COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00030791ACompra FA A 00005 00030791
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 235.319CONFIRMADOEditar
2025-05-31COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00010616ACompra FA A 00006 00010616
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 52.249CONFIRMADOEditar
2025-05-31PAGOVENTOSELECTF 00002 00000143APago F 00002 00000143 aplicado a FA A 00002 00003462
GASTOS ADMINISTRATIVOS
BONATO ROBERTO ANTONIO$ 45.735CONFIRMADOEditar
2025-05-31COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00054296ACompra FA A 00006 00054296
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
STEEL SRL$ 66.458CONFIRMADOEditar
2025-05-31COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00010616ACompra FA A 00006 00010616
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 52.249CONFIRMADOEditar
2025-05-31COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00003462ACompra FA A 00002 00003462
GASTOS ADMINISTRATIVOS
BONATO ROBERTO ANTONIO$ 45.735CONFIRMADOEditar
2025-05-28PAGOVENTOSELECTP 00011 00002221BPago P 00011 00002221 aplicado a FB B 00001 00000001
Pago proveedor
FERRETERIA GLADIADOR RUBILAR MARCELO JAVIER$ 289.400CONFIRMADOEditar
2025-05-28COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00030716ACompra FA A 00005 00030716
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 25.953CONFIRMADOEditar
2025-05-28COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00030715ACompra FA A 00005 00030715
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
CORPUS SOCIEDAD ANONIMA$ 696.283CONFIRMADOEditar
2025-05-28COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 00000001BCompra FB B 00001 00000001
Compras
FERRETERIA GLADIADOR RUBILAR MARCELO JAVIER$ 289.400CONFIRMADOEditar
2025-05-27COMPRAVENTOSELECTFA A 00003 00024049ACompra FA A 00003 00024049
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
ELECTROMAQ SRL$ 1.703.198CONFIRMADOEditar
2025-05-26COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00010549ACompra FA A 00006 00010549
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 14.284CONFIRMADOEditar
2025-05-26COMPRAVENTOSELECTFA A 00006 00010549ACompra FA A 00006 00010549
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS
FERROMER - LUFARO SAS$ 14.284CONFIRMADOEditar
Otros movimientos (6)
FechaTipoEmpresaComprobanteLetraConceptoProveedor/clienteImporteEstado
2025-08-06COBROVENTOSELECTC 00001 00000431BCobro C 00001 00000431 aplicado a ND B 00001 00000027
Cobro cliente
DREAN S.A.$ 1.713.820CONFIRMADOEditar
2025-08-06COBROVENTOSELECTC 00001 00000431CCobro C 00001 00000431 aplicado a FCE A 00005 00000088
Cobro cliente
DREAN S.A.$ 9.989.997CONFIRMADOEditar
2025-05-16COBROVENTOSELECTC 00001 00000404BCobro C 00001 00000404 aplicado a ND B 00001 00000023
Cobro cliente
DREAN S.A.$ 779.390CONFIRMADOEditar
2025-05-16COBROVENTOSELECTC 00001 00000404CCobro C 00001 00000404 aplicado a FCE A 00005 00000086
Cobro cliente
DREAN S.A.$ 6.542.352CONFIRMADOEditar
2025-05-07COBROVENTOSELECTC 00001 00000397ACobro C 00001 00000397 aplicado a NCE A 00005 00000011
Cobro cliente
DREAN S.A.$ 7.722.757CONFIRMADOEditar
2025-05-07COBROVENTOSELECTC 00001 00000397CCobro C 00001 00000397 aplicado a FCE A 00005 00000085
Cobro cliente
DREAN S.A.$ 7.722.757CONFIRMADOEditar